Forma: online
Ilość godzin: 8 godz. lek.
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości, fakturowania i biur rachunkowych.
Celem szkolenia jest przygotowanie do wystawienia faktury/paragonu w przypadku sprzedaży krajowej, zagranicznej, potwierdzonej przyjęciem gotówki bądź przelewem. Omawiane zagadnienia poparte są wieloma przykładami i przypadkami wynikającymi z praktyki księgowych. Uczestnicy mają możliwość aktywnego udziału w spotkaniu poprzez zadawanie pytań w trakcie analizy poszczególnych zagadnień wymienionych w programie.
Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek– wieloletni wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Specjalista z zakresu podatku VAT. Prowadzi także warsztaty praktyczne i szkolenia wewnętrzne dla pracowników działów finansowych i księgowych. Doświadczony wykładowca akademicki. Dyrektor finansowy – główny księgowy w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Posiada również doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i przeprowadzaniu audytów podatkowych.
Program szkolenia:
1. Rodzaje faktur dokumentujących dostawę, wykonanie usługi lub zaliczkę:
- podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
- terminy wystawiania faktur,
- faktury wystawiane na żądanie,
- faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
- faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,
- faktury uproszczone,
- faktury do paragonu (zasady korygowania paragonów),
- faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
- faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
- faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
- faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
- „puste” faktury.
2. Pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.
3. Faktury zaliczkowe:
- elementy faktury zaliczkowej,
- terminy wystawienia,
- konieczność wystawienia faktury końcowej,
- stosowanie i skutki proform.
4. Faktury w walutach obcych:
- sprzedażowe i zakupowe,
- transakcje krajowe i zagraniczne,
- korekty w walutach obcych – zbiorcze i pojedyncze.
5. Dokumentowanie transakcji i sposoby korygowania przy sprzedaży paragonowej.
6. Dokumentowanie transakcji przez Grupy VAT :
- zakres czynności podlegających fakturowaniu,
- noty księgowe wewnątrz grupy,
- dodatkowa ewidencja dla członków grupy,
- faktury zakupowe wystawione przez grupę dla podmiotu zewnętrznego.
7. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
- korekty faktur exportowych,
- korekty zbiorcze.
8. Najnowsze propozycje w zakresie planowanego wprowadzenia KSeF – stan wiedzy na dzień szkolenia:
- prawdopodobne terminy wejścia,
- zakres podmiotowy,
- zasady funkcjonowania,
- różnice pomiędzy pierwotnymi założeniami a obecną koncepcją Ministerstwa Finansów.
9. Dokumenty wewnętrzne.
10. Błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku naliczonego.
11. Prezentacja faktury w JPK.
12. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:
- Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
- na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.