Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowanie jest dla osób uczestniczących w procesie fakturowania i dokumentowania sprzedaży oraz zamierzających wykonywać takie czynności.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie indywidualnej wiedzy w zakresie szerokorozumianego wystawiania faktur, jak też umiejętności identyfikacji nieprawidłowości w tym obszarze i zasad ich eliminowania.
Forma: on-line (platforma ClickMeeting)
Czas trwania: 8 godz. (9.00-15.30)
Program:
A. Wprowadzenie
- Podstawy prawne - wymóg dokumentowania transakcji w świetle przepisów o VAT (faktury, paragony, dowody wewnętrzne)
2. Znaczenie wewnętrznych procedur, regulaminów i instrukcji w procesie fakturowania
3. Faktura:
- zdarzenia wymagające potwierdzenia fakturą, faktury obowiązkowe oraz faktury na żądanie
- definicja oraz znaczenie faktury
- postać faktury (papierowe, elektroniczne, ustrukturyzowane) a forma jej przekazania nabywcy
4. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – informacja ogólna,
B. Zasady wystawiania faktur na przykładach, ze wskazaniem uchwalonych zmian w przepisach oraz sygnalizacją projektowanych nowelizacji:
- Zakres danych objętych fakturą:
- wystawca faktury podatnik (sprzedawca) oraz nabywca
- obowiązkowe elementy faktury oraz dane fakultatywne
- dodatkowe oznaczenia na fakturze
2. Terminy wystawiania faktur:
- ogólny termin do wystawienia faktury
- szczególne terminy wystawiania faktur
- obowiązek podatkowy a data wystawienia faktury
- faktury wystawiane przed sprzedażą
- Dokumentowanie zaliczek – zasady wystawiania i treść faktur zaliczkowych oraz faktur rozliczeniowych
- Faktury w walucie obcej
- Faktury uproszczone, faktury o węższym zakresie danych oraz dokumenty uznawane za faktury.
- Obowiązek fiskalizacji sprzedaży (wybrane zagadnienia) i faktury do paragonów
- Refaktury
- Umowy o samofakturowaniu i wystawianie faktur przez osoby trzecie
C. Dokumentowanie korekt (błędy i pomyłki, zwroty, reklamacje, rabaty, etc.) oraz informacje konieczne do ustalenia terminu rozliczenia faktury korygującej
- Formalna i merytoryczna poprawność faktury
- Podstawy i termin wystawienia faktury korygującej
- Zakres danych objętych fakturą korygującą z uwzględnieniem jej przyczyny; dokumenty towarzyszące
- Zbiorcze faktury korygujące
- Noty korygujące
- Dopuszczalność anulowania faktury
D. Faktury dokumentujące transakcje z kontrahentami zagranicznymi (WDT, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju) oraz ich korekty
E. Prezentacja faktur w JPK_VAT (wybrane zagadnienia)
F. Odpowiedzialność za prawidłowe wystawianie faktur
G. Pytania uczestników
Wykładowca:
Anna Mełgieś - specjalista ds. podatku VAT; DORADCA Sp. z o.o.
UWAGA! Uruchomienie szkolenia jest uwarunkowane utworzeniem grupy, tj. rejestracją min. 15 zgłoszeń.